根据《来凤县审计局关于2020年本级预算执行和其他财政收支情况的审计》(来审财报【2021】9号)的要求,现将审计查出问题整改落实情况报告如下:
1、关于“预算编制不细化”事项
整改落实情况:已全部整改落实。
2、关于“无理由出借国库资金”事项
整改落实情况:已整改落实。县财政局制定了《来凤县2021年财政性暂付款消化方案》,明确分月消化目标,目前已全部收缴归位。
3、关于“违反非税收入管理,应解未解预算收入”事项
整改落实情况:已整改落实。县财政局分5次全部上解完毕。
4、关于“应拨未拨财政资金”事项
整改落实情况:正在整改中。县财政局加大资金调拨力度,督促项目单位加快工程项目建设进度。
5、关于“未按国库集中支付规定,将部分项目资金拨入财政专户”事项
整改落实情况:已整改落实。
6、关于“审核把关不严,部分项目虚报工程量、虚增造价”事项
整改落实情况:已整改落实。相关部门已追回工程款。
来凤县审计局
2021年12月30日





